Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2520317
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 524,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70-000053344PO2012
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť