Faktúra č. 2520317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520317
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 524,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 70-000053344PO2012
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť