Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2520207
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 15.09.2025
- Celková hodnota: 260,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť