Faktúra č. 2510001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2510001
  • Popis fakturovaného plnenia: Práce na diele "deberierizácia SOŠ pol.a služ. arm.g.L.Svobodu,Bardejovská 715/18, Svidník - stavebné práce"
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 94 202,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť