Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420341
- Popis fakturovaného plnenia: Voda,stočné
- Dátum doručenia: 09.01.2025
- Celková hodnota: 57,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť