Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120309
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrospotrebiče ŠI
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 410,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť