Faktúra č. 2120309

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120309
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrospotrebiče ŠI
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 410,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť