Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120191
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 63,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť