Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020190
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky zetkové
- Dátum doručenia: 08.09.2020
- Celková hodnota: 35,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť