Faktúra č. 2020190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020190
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky zetkové
  • Dátum doručenia: 08.09.2020
  • Celková hodnota: 35,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť