Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020151
- Popis fakturovaného plnenia: SOľ tabletová
- Dátum doručenia: 28.07.2020
- Celková hodnota: 34,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť