| 2620010 |
Odhŕňanie snehu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
120,00 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| A27474575 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G/5G sieť |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
20.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2620007 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620008 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630004 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
341,11 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630003 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
652,22 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620009 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
136,20 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520332 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 231,45 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520333 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
132,46 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630002 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
592,81 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520331 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 129,65 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590017 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620003 |
Školenie - Zmeny o zamestnancoch od 1.1.2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VERLAG DASHOFER |
20251101 |
|
109,47 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520326 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520327 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520328 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520329 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,59 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620006 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620005 |
RAP |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520330 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,56 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |