Faktúra č. 2630040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2630040
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny Berežná
  • Dátum doručenia: 07.05.2026
  • Celková hodnota: 1 253,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 259/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť