Ticket Service, s.r.o.
Informácie
- Názov: Ticket Service, s.r.o.
- IČO: 52005551
- Adresa: Karadžičova 8, 820 15 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012020 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 116,00 € | 03.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
0022021 | za nakreditovanie karty jan2021 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 688,00 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
0042024 | za nakreditovanie TR karty | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 210,60 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
0062023 | za nakreditovanie TR karty január 2023 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 88,00 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
0122023 | za nakreditovanie TR karty január 2023 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 60,50 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
0132023 | provízia za sprostredkovanie stravovania 2022 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | -443,27 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
0142021 | spätný bonus za rok 2020 I | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | -188,74 € | 28.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
0152021 | spätný bonus za rok 2020 II | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | -204,16 € | 26.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
0172024 | Nakreditovanie TR karty | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 649,35 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
0242021 | za nakreditovanie karty TR feb21 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 100,00 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
0242022 | za nakreditovanie karty TR január2022 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 916,00 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
0252023 | za nakreditovanie TR karty február 2023 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 376,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
0342019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 172,00 € | 01.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
0352022 | spätný bonus za rok 2021 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | -457,02 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
0362022 | za nakreditovanie karty TR marec2022 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 084,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
0402021 | za nakreditovanie karty TR mar2021 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 560,00 € | 04.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
0432020 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 004,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
0432023 | za nakreditovanie karty - marec 2023 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 102,00 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
0462022 | za nakreditovanie karty TR marec2022 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 92,00 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
0542024 | za nakreditovanie TR karty 3/2024 | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 356,85 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Faktúra |