Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1562026 Potraviny - Kukučínova Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 63,28 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1572026 Potraviny - Kukučínova Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 53,10 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1582026 Potraviny - Kukučínova Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 3,08 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1592026 Potraviny - Kukučínova Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 189,85 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1612026 Pracovné odevy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marmiton 75478731 261,08 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1462026 Potraviny- súťaž Švajčiarsko Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 130,13 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
1422026 Technický suchý ľad Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 6,15 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
1472026 Systemová podpora MAGMA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 01.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1822026 za nakreditovanie TR karty 04/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 637,00 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1452026 Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,75 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
1442026 Toner Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 WAY-COPY SK, s.r.o. 47505371 108,00 € 30.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1432026 Spotrebný materiál - opravná sad na pneu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 45,77 € 30.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1412026 Práce na úseku ochrany pred požiarmi Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 1 045,50 € 30.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1392026 porada riaditeľov Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 27.03.2026 31.03.2026 Faktúra
1402026 školenie padagógov a žiakov PV Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Branislav Michalčík 477564420 520,00 € 27.03.2026 31.03.2026 Faktúra
1352026 servis kanalizačného systému HB školy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bio Enzym 69639485 184,50 € 25.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1362026 nákup potravín- súťaž Piešťany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 77,19 € 25.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1382026 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
1372026 Deratizácia priestorov školy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 295,00 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
1322026 potraviny PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Diskonto s.r.o. 44541473 315,00 € 24.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1332026 potraviny PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Diskonto s.r.o. 44541473 366,36 € 24.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1342026 ubytovanie a raňajky catering PSK 19.03.2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 93,00 € 24.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1162026 potraviny PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 548,64 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
1172026 potraviny PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 281,38 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
1302026 potraviny PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 194,39 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
1142026 nákup potravín- súťaž Piešťany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 JOE's Beans s.r.o. 52002047 156,00 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
1152026 nákup potavín LC žiaci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 JOE's Beans s.r.o. 52002047 144,00 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
1222026 potraviny PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 42,19 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
1242026 potraviny PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 20,40 € 23.03.2026 25.03.2026 Faktúra
1202026 oprava lavíc Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Miloš Pajer 43906087 400,00 € 20.03.2026 25.03.2026 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »