Faktúra č. 1432026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1432026
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - opravná sad na pneu
  • Dátum doručenia: 30.03.2026
  • Celková hodnota: 45,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť