Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ZAH/01/26 ubytovanie súťaž Švajčiarsko Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Hotel Leo AG CHE217950814 2 605,59 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1882026 Nová verzia Magma Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 15.04.2026 23.04.2026 Faktúra
1862026 ochrana budov 04/2026 HB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1872026 ochrana budov 04/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1792026 Dodávka elektriny - 03/2026 - HB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 398,84 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1802026 Dodávka elektriny - 03/2026 - DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 370,98 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1812026 Úprava odevov Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Brigita Hlinková BrigitaCrafts 32406843 27,00 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1832026 preddavok plyn 04/2026 HB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 398,21 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1842026 preddavok plyn 04/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 19,32 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1852026 preddavok plyn 04/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 512,77 € 14.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1762026 nákup potravín Metro Akadémia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 168,29 € 13.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1752026 jednorázový riad Metro Akadémia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 98,62 € 13.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1732026 služby práčovne 03/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 232,89 € 13.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1772026 reprezentačné odevy Erasmus+ Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 SportCool, s.r.o. 36492302 599,75 € 13.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1782026 servisné práce 2Q/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 396,82 € 13.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1742026 nákup potravín Metro Akadémia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 43,05 € 13.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1722026 Potraviny - METRO AKADÉMIA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marko Tatry s. r. o. 48324931 16,66 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1652026 VUCNET a VBA 3/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,27 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1662026 Mobilné telefóny - 3/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 89,22 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1672026 pevné linky 3/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,96 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1682026 Potraviny - METRO AKADÉMIA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 247,97 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1692026 Potraviny - METRO AKADÉMIA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 304,47 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1702026 Potraviny - METRO AKADÉMIA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 258,51 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1642026 výmena autoskla Škoda YETI Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 AUTOSKLO Salaj, s.r.o. 46299335 536,50 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1712026 Potraviny - Kukučínova Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mores Resort, a.s. 46830995 160,39 € 09.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1622026 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 08.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1632026 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 08.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1602026 Zabezpečenie stravy pre žiakov z družobnej školy - Brno Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slowenska Gastro s.r.o. 47687606 350,00 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1522026 Suchý ľad Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ICS ice cleaning systems s. r. o. 45570370 3,69 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
1492026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ing. Pavol Jurčo 32856075 861,00 € 07.04.2026 13.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »