Faktúra č. 2452026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2452026
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - krabičky Sv. Gorazd
  • Dátum doručenia: 15.05.2026
  • Celková hodnota: 104,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť