Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0202026 nákup MT Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 WESTech, spol. s r.o. 35796111 979,01 € 21.01.2026 22.01.2026 Faktúra
0112026 Technická ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 16.01.2026 20.01.2026 Faktúra
5192025 spotreba energie HB 12/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 403,77 € 15.01.2026 19.01.2026 Faktúra
5202025 spotreba energií 12/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 250,20 € 15.01.2026 19.01.2026 Faktúra
0122026 Technická ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 14.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0132026 Úprava odevov Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Brigita Hlinková BrigitaCrafts 32406843 89,00 € 14.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0092026 Výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 14.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0072026 Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 223,72 € 12.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0052026 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 skysignal s.r.o. 45669961 400,00 € 12.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0082026 Výkon funkcie zodpovednej osoby zák. o OOU Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0062026 Servisné práce - SPIN Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 396,82 € 12.01.2026 20.01.2026 Faktúra
5142025 pevná linka 12/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,96 € 09.01.2026 15.01.2026 Faktúra
5152025 mobilné telefóny 12/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,77 € 09.01.2026 15.01.2026 Faktúra
5162025 VUCNET a VBA prístup 12/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,27 € 09.01.2026 15.01.2026 Faktúra
5172025 služby práčovne 12/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 140,96 € 09.01.2026 15.01.2026 Faktúra
0042026 EDU Page Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 09.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0022026 RAP - SPIN za rok 2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 988,62 € 09.01.2026 20.01.2026 Faktúra
5122025 Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,75 € 08.01.2026 15.01.2026 Faktúra
0032026 Školenie . bluegastro Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 culinary band s. r. o. 53249275 150,00 € 08.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0012026 nové verzie Magma 1Q/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 08.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0142026 záloha za plyn 01/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 19,32 € 02.01.2026 19.01.2026 Faktúra
0152026 záloha za plyn 01/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 512,77 € 02.01.2026 19.01.2026 Faktúra
0162026 záloha za plyn 01/2026 HB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 398,21 € 02.01.2026 19.01.2026 Faktúra