Faktúra č. 3972026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3972026
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 01.09.2026
  • Celková hodnota: 89,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť