Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3972026
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.09.2026
- Celková hodnota: 89,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť