Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0112021 školenia - smernice feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0102021 školenie - účtovníctvo feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0092021 školenie - mzdové feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0202021 preddavok za odber plynu feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0192021 ochrana objektov - Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0182021 ochrana objektov - Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0132021 za čierne tonery 5 + 5 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VISION Tech s.r.o. 46411321 92,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0122021 za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 73,39 € 28.01.2021 29.01.2021 Faktúra
3542020 preplatok za rok 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 496,08 € 13.01.2021 29.01.2021 Faktúra
0072021 rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0062021 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0052021 nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 23.01.2021 Faktúra
3552020 platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 368,04 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0082021 odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 18.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0022021 za nakreditovanie karty jan2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 688,00 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3492020 za zabezpečenie služieb PZS dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0012021 školenie - mzdová účtovníčka Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0042021 za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0032021 Technická ochrana objektu Popradská január 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3522020 za mobilné hovory dec2020 a akontáciu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 160,52 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3502020 za Internet a pevné linky dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,58 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3532020 ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,00 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10