Faktúra č. 0122021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122021
  • Popis fakturovaného plnenia: za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks
  • Dátum doručenia: 28.01.2021
  • Celková hodnota: 73,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť