Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0472021 za VUCNET 02 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 11.03.2021 Faktúra
0642021 za VUCNET 03 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0872021 za VUCNET 04 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 11.05.2021 Faktúra
1072021 za VUCNET 05 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1452021 za VUCNET 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1672021 za VUCNET 07 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1982021 za VUCNET 08 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
2212021 za VUCNET 09 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2492021 za VUCNET 10 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
2722021 za VUCNET 11 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2021 13.12.2021 Faktúra
0232021 za výkone funkcie BOZP 012021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0312021 členské v SkBA 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 24.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0392021 za výkon funkcie BOZP 022021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0592021 za výkon funkcie PZB mar2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0842021 za výkon funkcie PZB apr2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0952021 za výkon funkcie PZB máj2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
1352021 za výkon funkcie PZB jún2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1592021 za výkon funkcie PZB júl2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1682021 za školenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 60,00 € 11.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1922021 za výkon funkcie PZB augustl2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
2132021 za výkon funkcie PZB september2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2422021 za výkon funkcie PZB október2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2142021 predplatné za časopisy 092021-082022 Bridge, Freundschaft Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ARES spol. s. r. o. 31363822 64,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0122021 za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 73,39 € 28.01.2021 29.01.2021 Faktúra
1932021 za materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 75,07 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1242021 Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 76,50 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
0902021 vykonané práce na kominových zariadeniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 86,16 € 13.05.2021 18.05.2021 Faktúra
2532021 za vykonané práce na komínových zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 86,16 € 15.11.2021 18.11.2021 Faktúra
1152021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 89,09 € 11.06.2021 22.06.2021 Faktúra
0132021 za čierne tonery 5 + 5 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VISION Tech s.r.o. 46411321 92,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »