Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2472021 za ročnú údržbu a servis kotla Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Viessmann, s.r.o. 31388841 439,20 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
2142021 predplatné za časopisy 092021-082022 Bridge, Freundschaft Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ARES spol. s. r. o. 31363822 64,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
1742021 za dodanie tlačív Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 225,76 € 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0312021 členské v SkBA 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 24.02.2021 01.03.2021 Faktúra
2362021 realizačný projekt stavby Bar.učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Peter Bendík - THERMGAS 30644259 240,00 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
0122021 za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 73,39 € 28.01.2021 29.01.2021 Faktúra
0432021 operačná pamäť, disk SSD, externý disk Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 278,49 € 08.03.2021 08.03.2021 Faktúra
1882021 za SSD disk Samsung Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 215,72 € 06.09.2021 08.09.2021 Faktúra
1312021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Internet- Handel, s.r.o. 24141828 206,57 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
1002021 za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bednarčík Plynoservis 17286441 429,84 € 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2772021 za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bednarčík Plynoservis 17286441 244,20 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0502021 poskytnuté služby počít.siete SANET 1Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0912021 poskytnuté služby počít.siete SANET 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 14.05.2021 18.05.2021 Faktúra
1722021 za služby SANET - 3Q 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 19.08.2021 24.08.2021 Faktúra
2542021 za služby SANET - 4Q 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
2012021 za vyhotovenie statického posudku Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Anton Kálovec - statik 14283786 150,00 € 09.09.2021 20.09.2021 Faktúra
2622021 za vyhotovnie statického posudku Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Anton Kálovec - statik 14283786 150,00 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
1732021 za vypracovanie geometrického plánu budovy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA 14281601 447,00 € 19.08.2021 24.08.2021 Faktúra
1552021 úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. 14255791 360,00 € 30.07.2021 24.08.2021 Faktúra
0072021 rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0062021 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0682021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0942021 licencia Blue Gastro hot.a reš.systém č. HRS-1-2021-025 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 199,20 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
1232021 školenie ISPIN Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 143,40 € 25.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1412021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
2282021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
0162021 nájomné za rok 2021 - Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mestský úrad Vysoké Tatry 00326585 2 200,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
1242021 Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 76,50 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
0042021 za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0032021 Technická ochrana objektu Popradská január 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »