Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1512021 vodné, stočné apr2021-máj2021 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 127,96 € 26.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1522021 čistenie a voskovanie podlahy-učebňa č.1 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 INTERIER TATRY, s.r.o. 31678599 332,32 € 27.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1532021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 100,46 € 28.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1542021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 239,20 € 29.07.2021 06.08.2021 Faktúra
1552021 úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. 14255791 360,00 € 30.07.2021 24.08.2021 Faktúra
1562021 za plyn - preddavok august 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1572021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1582021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1592021 za výkon funkcie PZB júl2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1602021 vodné, stočné apr2021-máj2021 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 34,51 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1612021 za stravovacie služby - kredit august 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 068,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1622021 za dodávku elektr. energie 07 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 132,76 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1632021 za dodávku elektr. energie 07 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 236,35 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1642021 zabezpečenie služieb PZS- júl21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1652021 za internet a pevnú linku 07 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,59 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1662021 za mobilné hovory 07 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 183,32 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1672021 za VUCNET 07 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1682021 za školenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 60,00 € 11.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1692021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Aluwing, s.r.o. 50977920 549,95 € 11.08.2021 14.08.2021 Faktúra
1702021 náh.diely ku konvekt. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 47,72 € 11.08.2021 20.08.2021 Faktúra
1712021 za služby práčovne - júl 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 34,80 € 19.08.2021 24.08.2021 Faktúra
1722021 za služby SANET - 3Q 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 19.08.2021 24.08.2021 Faktúra
1732021 za vypracovanie geometrického plánu budovy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA 14281601 447,00 € 19.08.2021 24.08.2021 Faktúra
1742021 za dodanie tlačív Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 225,76 € 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
1752021 Faktúrujeme Vám za hov. a brav. mäso. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Gablerová 46448284 280,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
1762021 Faktúrujeme Vám za potraviny - chlieb. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. 44995181 22,99 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
1772021 Faktúrujeme Vám za potraviny - korenie. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marko Tatry s. r. o. 48324931 171,51 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
1782021 Faktúrujeme Vám za jednorázové príbory, taniere a poháre. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 115,48 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
1792021 Faktúrujeme Vám za čiernobiele tonery 16 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VISION Tech s.r.o. 46411321 195,66 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
1802021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 230,73 € 31.08.2021 08.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »