Faktúra č. 3752026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3752026
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál party lyžičky
  • Dátum doručenia: 26.08.2026
  • Celková hodnota: 120,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť