Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3752026
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál party lyžičky
- Dátum doručenia: 26.08.2026
- Celková hodnota: 120,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť