Faktúra č. 2762020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2762020
  • Popis fakturovaného plnenia: za utierky TORK do zásobníkov - 5 kart
  • Dátum doručenia: 09.10.2020
  • Celková hodnota: 142,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť