Faktúra č. 1752024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1752024
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - žiaci z UA
  • Dátum doručenia: 18.06.2024
  • Celková hodnota: 483,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť