Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1752024
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - žiaci z UA
- Dátum doručenia: 18.06.2024
- Celková hodnota: 483,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť