Faktúra č. 0562025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0562025
  • Popis fakturovaného plnenia: Letáky
  • Dátum doručenia: 27.02.2025
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť