1132024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
152,45 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0102024 |
ubytovanie Skills Piešťany |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62024 |
Objednávame si u Vás ubytovacie služby na 1 noc |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0652024 |
Faktúra za služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
165,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0332024 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
165,00 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0732024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0392023 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0662024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
170,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0342023 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
170,40 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0142024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,35 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0622024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
184,69 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0332024 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0172024 |
Objednávame si u Vás čistice potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0282023 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0562024 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0782024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
196,42 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0442024 |
Objednávame si u Vás jednorazový riad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
196,42 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1332024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PNM International s.r.o. |
05060192 |
|
206,10 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1352024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
E-Volutio s.r.o. |
47156058 |
|
209,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0042024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
210,60 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |