0912024 |
Služby pračovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
39,05 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0922024 |
Kurz art Latte |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
490,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0932024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
34,42 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0942024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0952024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,09 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0962024 |
Faktúra za prístup STSM |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0972024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
532,35 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0982024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
86,66 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0992024 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
22,18 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1002024 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1012024 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
408,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102024 |
Objednávame si u Vás nabíjateľnú batériu Goowei + doprava |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,69 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1022024 |
Fakzúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
210,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1032024 |
laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,69 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1042024 |
Faktúra za deratizáciu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
285,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052024 |
Ubytovanie žiakov - vymenný pobyt Jeseníky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
597,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1062024 |
provízia za sprostredkovanie stravovania 2023 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-431,48 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1072024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
19,79 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1082024 |
Latte art kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1092024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
67,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |