Objednávka č. OB/20/0049

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/20/0049
  • Popis objednaného plnenia: tonery
  • Dátum vyhotovenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota: 180,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť