Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/20/0049
- Popis objednaného plnenia: tonery
- Dátum vyhotovenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 180,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť