Faktúra č. 42026013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026013
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 19.05.2026
  • Celková hodnota: 38,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť