Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026013
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
- Dátum doručenia: 19.05.2026
- Celková hodnota: 38,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť