Faktúra č. 42026011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026011
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.04.2026
  • Celková hodnota: 41,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť