Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026011
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
- Dátum doručenia: 20.04.2026
- Celková hodnota: 41,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť