Faktúra č. 42025045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025045
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 22.10.2025
  • Celková hodnota: 2 656,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť