Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025045
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 2 656,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť