Faktúra č. 42025041

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025041
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 55,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť