Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025041
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 55,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť