Faktúra č. 42025015

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025015
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 51,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť