Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025015
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 51,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť