Faktúra č. 42023057

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023057
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 9 348,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/81/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť