Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023057
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 9 348,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/81/2023
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť