Faktúra č. 42023038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023038
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.11.2023
  • Celková hodnota: 138,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5611864359
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť