Faktúra č. 42023021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023021
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 49,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť